12月4日丨太平洋(601099)发布,2019年12月4日,公司举行第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十次会议,审议经过《关于改变2019年度审计组织的方案》,赞同将2019年度审计组织改变为大华会计师业务所(特别一般合伙)
2019年5月17日,公司举行2018年度股东大会审议经过《关于延聘公司2019年度审计组织的方案》,赞同延聘立信会计师业务所(特别一般合伙)为公司2019年度的审计组织,具体内容详见公司于2019年5月18日发布的《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2019-26)。
近来,公司收到大华会计师业务所《关于提请改变审计组织的函》,得悉:原审计团队离开立信会计师业务所并参加大华会计师业务所。
为确保公司审计工作的延续性,公司拟改变大华会计师业务所为公司2019年度审计组织,聘期一年,审计费用为135万元,其间年报审计费用95万元(包含年度财务陈述审计、净本钱审阅、客户买卖结算资金安全性审阅、相关买卖审阅陈述、财物办理业务审计陈述、信息系统建造投入目标审计陈述等),内部操控审计费用40万元,并由公司承当审计期间审计人员的差旅费。一起,公司敌对信会计师业务所为公司审计工作所支付的辛勤努力表明衷心感谢。
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